Mês | Janeiro |
Empenho | 125003 |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Data de emissão | 25/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DO F.M.S |
Valor Empenhado | R$ 80,00 |
Valor Liquidado | R$ 80,00 |
Valor Pago | R$ 80,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, PARA A ENFERMEIRA IR NA CIDADE DE OEIRAS-PI, PERIODO 25 01 2022, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DO COVID-19,SITUACAO DA INFLUENZA E DENGUE. |
CPF do Ordenador | ***320543** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALINE DE ARAUJO MOURA FE E OUTROS |
CPF/CNPJ | ***575133** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | CAMPINAS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, PARA A ENFERMEIRA IR NA CIDADE DE OEIRAS-PI, PERIODO 25 01 2022, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE MULTIPLICADORES DO COVID-19,SITUACAO DA INFLUENZA E DENGUE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/01/2022 |
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9 |
1 |
80,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/01/2022 |
80,00 |
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