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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 129005
Data de emissão 29/01/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS DO F.M.S
Valor Empenhado R$ 150,00
Valor Liquidado R$ 150,00
Valor Pago R$ 150,00
Subelemento de Despesa SEM SUBELEMENTO
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***320543**
Dados do Credor
Nome do Credor ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL
CPF/CNPJ ***201260001**
Endereço AV PAULISTA, 1636, CONJ 401, CEP:00000000
Cidade SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/01/2021 9 1 150,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/01/2021 150,00