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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1205006
Data de emissão 05/12/2022
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Ação MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Valor Empenhado R$ 7.875,27
Valor Liquidado R$ 7.875,27
Valor Pago R$ 7.875,27
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE BILHETE AERIO, REFERENTE A PASSAGEM PARA PREFEITO MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***542783**
Dados do Credor
Nome do Credor AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ ***791290002**
Endereço HELI CASTELO BRANCO, 1686, CENTRO, CEP:64056560
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE BILHETE AERIO, REFERENTE A PASSAGEM PARA PREFEITO MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
05/12/2022 9 1 7.875,27
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
06/12/2022 7.875,27